«Ваш подрядчик реально оформил сделку? Или вы рискуете деньгами и репутацией?»
Давайте по-честному — слышали про VAT-декларации, но кажется, что это что-то для бухгалтеров?
Что это вообще такое?
VAT-декларация — это отчёт перед налоговой, который обязаны подавать компании с европейским VAT-номером. В этом отчёте указывается:
- Какие товары или услуги были проданы.
- Кто кому платил.
- Сколько VAT (НДС) начислено или возвращается.
Когда она нужна?
Если вы проводите сделки между компаниями в ЕС со ставкой 0% VAT — это автоматически требует подачи VAT-декларации. Даже если налог равен нулю!
Почему это важно именно вам, как предпринимателю?
VAT-декларация подтверждает, что сделка реальная.
Если вы оплатили товар или услугу, а ваш подрядчик не подал декларацию, это выглядит для налоговой как:
Вы списали расходы.
Подрядчик не показал доход.
И тогда налоговая задаёт неудобные вопросы:
Какие проблемы могут возникнуть?
- Заморозка возврата VAT. Вы заявили возврат VAT, а налоговая видит, что вторая сторона ничего не задекларировала. Деньги “зависают”.
- Запрос на документы. Налоговая может потребовать доказать реальность сделки: договора, счета, переписки.
- Подозрение в налоговых махинациях. Если суммы крупные, могут заподозрить, что вы «рисуете» расходы, чтобы снизить налоги.
А теперь о самом плохом сценарии:
- Полноценная налоговая проверка.
- Штрафы и блокировка счетов.
- Репутационные риски.
Как избежать всего этого?
1. Убедитесь, что ваш подрядчик подаёт VAT-декларации.
2. Требуйте документы: VAT-номер, счета и отчёты.
3. Проверьте, оформлены ли сделки официально.
Не хотите рисковать? Оставьте заявку — мы знаем, как защитить ваши деньги и репутацию.
